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市委政法委2016年度部门决算
发布时间: 2017-09-22   访问量:0 发布人:   保护视力色:

 市委政法委2016年度部门决算

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 市委政法委2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表 

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市委政法委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

中共宿迁市委政法委员会是市委领导、管理全市政法工作的工作机构。市社会管理综合治理委员会是协助市委、市政府领导全市社会管理综合治理工作的常设议事机构。市委政法委员会(简称市委政法委)机关与市社会管理综合治理委员会办公室(简称市综治办)合署办公。中央政法工作会议要求,党委政法委要切实履行好议大事、抓大事、谋全局,把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法办事、创造执法环境的职责。具体职责主要是:

(一)根据党的路线、方针和省委、省政府,市委、市政府及省委政法委、综治办的部署,统一政法、综合治理各部门的思想和行动。

(二)对一定时期内的全市政法、综合治理工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(三)组织协调、指导维护全市社会稳定的工作。

(四)承办市委依法治省领导小组办公室的日常工作,组织、协调、指导、督促全市依法治理工作。

(五)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

(六)支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(七)组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。

(八)组织推动政法、综合治理战线的调研和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革,总结新经验,解决新问题。

(九)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

(十)指导县级政法委、综治办工作。

(十一)办理市委、市政府和省委政法委、综治办交办的其他事项。

内设机构:办公室(研究室)、政治部、执法督查处、综治一处、综治二处、依法治市工作处、涉法涉诉信访处、市法学会秘书处

二、部门决算单位构成情况

 2016年度宿迁市委政法委收支决算总表中包含了宿迁市委政法委本级的收入和支出。

三、2016年度主要工作完成情况

 一是全面推进社会治理创新。组织开展基层社会治理提升年活动,以网格化管理、信息化支撑、全程化服务为总要求,以五大提升工程为主抓手,提高维护社会和谐稳定的能力,三级平台组织架构、功能配置、运行机制日趋完善,网格化管理功能有序拓展、效果初步显现。全面加强综治信息系统实战化应用,在全省综治信息应用大比武活动中获得全省第8名。

二是全力保障社会稳定。开展提升群众安全感百日会战,组织开展五大行动,切实解决影响群众安全感的突出问题。出色完成G20峰会安保任务,圆满实现五个坚决防止宿迁人不惹事、宿迁不出事工作目标,峰会安保期间,全市社会大局持续平稳,全市进京赴省上访全省最少。全市组织挂牌整治各类治安重点地区15个,实施乡镇视频监控建设示范化建设,全市40个乡镇(街道)达到创建标准。开展系列平安创建活动,在全省率先出台《加强全市肇事肇祸等严重精神障碍患者管理服务工作实施方案》,开展为期半年的寄递行业排查整治清源行动和防范打击通讯网络诈骗等专项行动,全面加强法院执工作,用两到三年时间基本解决执行难问题,重点行业领域平安建设实现有序好转。

二是有效提升法治建设质效。扎实推进法治惠民工程,实施法治实事项目60件,有效解决重点领域群众关心关注问题。完善地方立法体制机制,我市出台首部地方性法规《宿迁市城市绿地保护条例》。严格执行行政败诉追责制度,编发行政败诉案件通报,严肃追究相关责任人责任。全面启动七五普法,组织开展百名法学家百场报告会活动,邀请中央党校政法部主任卓泽渊教授为市委中心组进行授课。

四是扎实推进改革创新。贴市委十个方面创特色的工作要求,组织开展政法系统创新创优竞赛活动,全市形成创新创优项目50项,今年219日《宿迁社会治理法治化,老百姓倍享获得感》在《新华日报》头版发表。全面落实2017年度重要改革事项,全面深化涉法涉诉信访改革,提请市委、市政府出台《关于依法处理涉法涉诉信访问题的实施办法》,对涉法涉诉信访问题处理进行全面规范。推进涉法涉诉联合接访中心改造工作,实现实体化、正常化运转。2016年度共拔付司法救助资金1085.4万元,其中开展司法救助3批救助72人次,拨付救助资金281.4万元;专项救助法院执行案件123件,拨付资金804万元,着手研究法律援助与司法救助、社会救助工作衔接机制,共同兜牢社会保障底线。

五是切实加强政法队伍建设。扎实开展两学一做学习教育,组织开展全市政法系统两学一做知识竞赛活动,在此基础上选择政法干警参加全省竞赛活动,取得全省并列第2名优异成绩。组织开展扎根基础、奉献一线优秀政法干警评选活动,将一线强警要求落到实处。

 


第二部分 市委政法委2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:

2016年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

760.6 

一、一般公共服务支出

29

631.3 

一、基本支出

52

486.1 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

495.4 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

350.2 

三、上缴上级支出

54

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营支出

55

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、对附属单位补助支出

56

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

六、其他收入

7

208.6 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

969.2 

本年支出合计

57

981.5 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

58

 

    年初结转和结余

26

292 

    年末结转和结余

59

297.7 

 

27

 

 

60

 

总计

28

 

总计

61

1261.2 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

969.2

760.6

0.0

0.0

0.0

0.0

208.6

201

一般公共服务支出

619.0

579.9

0.0

0.0

0.0

0.0

39.1

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

154.8

115.8

0.0

0.0

0.0

0.0

39.1

2013101

  行政运行

122.8

83.8

0.0

0.0

0.0

0.0

39.1

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

32.0

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20136

其他共产党事务支出

464.2

464.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013601

  行政运行

374.2

374.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013602

  一般行政管理事务

90.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

350.2

180.7

0.0

0.0

0.0

0.0

169.5

20406

司法

190.2

180.7

0.0

0.0

0.0

0.0

9.5

2040699

  其他司法支出

190.2

180.7

0.0

0.0

0.0

0.0

9.5

20499

其他公共安全支出

160.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

2049901

  其他公共安全支出

160.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

981.5

486.1

495.4

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

631.3

486.1

145.2

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

219.2

111.9

107.2

0.0

0.0

0.0

2013101

  行政运行

171.1

111.9

59.1

0.0

0.0

0.0

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.1

0.0

48.1

0.0

0.0

0.0

20136

其他共产党事务支出

412.1

374.2

37.9

0.0

0.0

0.0

2013601

  行政运行

374.2

374.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2013602

  一般行政管理事务

37.9

0.0

37.9

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

350.2

0.0

350.2

0.0

0.0

0.0

20406

司法

190.2

0.0

190.2

0.0

0.0

0.0

2040699

  其他司法支出

190.2

0.0

190.2

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

160.0

0.0

160.0

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

160.0

0.0

160.0

0.0

0.0

0.0

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

760.6 

一、一般公共服务支出

31

593.1 

593.1 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

760.6 

本年支出合计

54

773.8 

773.8 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

190.3 

年末财政拨款结转和结余

56

117.1 

177.1 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

190.3 

基本支出结转

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

117.1 

117.1 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

950.9 

支出总计

60

950.9 

950.9 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

2016年

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

773.8

447.9

325.9

201

一般公共服务支出

593.1

447.9

145.2

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

181.0

73.8

107.2

2013101

  行政运行

132.9

73.8

59.1

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.1

0.0

48.1

20136

其他共产党事务支出

412.1

374.2

37.9

2013601

  行政运行

374.2

374.2

0.0

2013602

  一般行政管理事务

37.9

0.0

37.9

204

公共安全支出

180.7

0.0

180.7

20406

司法

180.7

0.0

180.7

2040699

  其他司法支出

180.7

0.0

180.7

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

274.0

302

商品和服务支出

95.0

310

其他资本性支出

21.0

30101

  基本工资

72.5

30201

  办公费

14.2

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

131.0

30202

  印刷费

5.0

31002

  办公设备购置

13.4

30103

  奖金

26.0

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

23.5

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

4.3

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

5.8

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

16.7

30209

  物业管理费

5.2

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

57.9

30211

  差旅费

9.0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

21.2

30213

  维修(护)费

0.8

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

0.3

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

1.6

31099

  其他资本性支出

7.5

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费